内部审计在内部控制中的基本职责

  • 内部审计准则

    中国内部审计准则宣传推广应用座谈会内部审计准则是指各类企业、各级政府机关以及其他单位的内部审计人员在进行内部审计工作时所应遵循的原则,是衡量内部审计工作质量的尺···

    2022-01-19 12:32:02
  • 内部审计风险

    内部审计与外部审计在审计风险的基本原理上是相同的,是指财务报告存在重大错报、漏报或企业经营管理上存 内部审计风险在弊端和漏洞,而内部审计人员认为财务报告是合法、公允···

    2022-01-19 09:32:00
  • 内部审计控制

    什么是内部审计控制  内部审计控制是指由单位内部审计部门所进行的控制。  内部审计控制是内部控制的一个组成部分。其主要作用是对单位内部的各种经济活动、管理制度···

    2022-01-11 17:51:59
  • 内部审计

    内部审计内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相···

    2022-01-19 13:12:00
  • 内部审计外包

    内部审计外包(又称内部审计外部化,Outsourcing the Internal Audit Function)指企业管理层将本企业的内部审计职 内部审计外包能全部或部分地委托给会计师事务所或其他专业···

    2022-01-20 06:21:58
  • 内部审计部门

    解释内部审计部门——为了增加价值并改善机构的运营而提供独立、客观的保证与咨询服务的部门、处或小组的顾问或其他从业人员。内部审计部门通过系统化、规范化的方法,对风···

    2022-01-19 13:42:11
  • 内部审计机构

    简介内部审计机构,是指在部门、单位内部从事组织和办理审计业务的专门组织。它是我国审计主体的重要组成部分。早在审计署正式成立以后,我国就提出了实行内部审计制度问题,并···

    2022-01-19 12:21:59
  • 内部审计职能

    什么是内部审计职能  内部审计职能是指内部审计本身所固有的内在功能,并反映出内部审计的本质。内部审计的职能随着审计目标的变化而变化,并为实现审计目标服务。">编辑]内···

    2022-02-22 15:59:01
  • 内部控制存在缺陷 瑞奇期货五项违规遭监管责令改正

      近日,江西证监局官网公布了一则行政监管措施决定书,剑指江西瑞奇期货多项违规。  决定书〔2021〕17号显示,经查明,瑞奇期货存在决策议事制度不完善、决策议事制度执行不严···

    2021-12-08 17:08:39
  • 内部控制执行不到位、信披不准确等多项违规 福成股份及时任董事长、董秘收河北证监局行政监管措施决定书

      福成股份9月2日公告,公司收到证监局的行政监管措施决定书关于《关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取责···

    2022-09-02 20:26:46
  • 内部控制报告

    定义  内部控制报告(Management Reportingon Internal Control,MRIC,或直接称为Management Reporting)是指管理当局依据内部控制有效性评价的标准对本企业内部控制的设计···

    2022-02-26 15:47:50
  • 内部控制和合规管理不到位 西南证券一营业部被责令改正

      来源:宁夏证监局  宁夏证监局关于对西南证券股份有限公司吴忠裕民东街证券营业部采取责令改正措施的决定  西南证券股份有限公司吴忠裕民东街证券营业部:  我局在对···

    2022-12-19 18:00:44
  • 内部控制要素

      内部控制要素  内部控制的内容,归恨结底是由基本要素组成的。这些要素及其构成方式,决定着内部控制的内容与形式。1.控制环境  控制环境提供企业纪律与架构,塑造企业···

    2022-01-14 19:31:50
  • 内部控制评价

    概述  内部控制评价,是指企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价,形成评价结论,出具评价报告的过程。企业实施内部控制评价至少应当遵循下列原则:  (一)···

    2022-01-14 19:41:54
  • 内部控制审计

      内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。  内部控制审计···

    2022-01-20 06:16:58