完善风险管理机构,健全内部控制制度
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完善风险管理工具 氧化铝期货上市正当时
2020年年初,一场全球范围的新冠肺炎疫情对铝产业链造成了巨大冲击,其中氧化铝、电解铝等产品价格出现了剧烈波动,严重影响铝相关企业的平稳运行。疫情期间···
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完善风险机制 加大银行信贷支持
09月27日讯,近期国务院提出引导商业银行建立健全适应战略性新兴产业特点的信贷管理和评审制度,适应性信贷制度关键在于要围绕战略新兴产业信贷“高风险”···
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完善风控体系 多家公司拟购买董责险
近日,浙江建投发布购买董监高责任险(简称“董责险”)的相关公告,鉴于该保险将于2023年1月底到期,为完善公司风···
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完善风险分散分担机制 助力民营企业融资
以CRMW(信用风险缓释凭证)为代表的信用风险缓释工具正在发挥促进风险分散分担、助力民营企业融资的作用。中···
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管理机制有哪5个特点?对企业的发展有什么作用?
管理机制的意义是指管理体制的结构和运行机制。管理机制本质上是管理信息系统的内在联系、功能和运行原理,是决定企业管理技术效率的核心问题。 当这···
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内部控制存在缺陷 瑞奇期货五项违规遭监管责令改正
近日,江西证监局官网公布了一则行政监管措施决定书,剑指江西瑞奇期货多项违规。 决定书〔2021〕17号显示,经查明,瑞奇期货存在决策议事制度不完善、决策议事制度执行不严···
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内部控制执行不到位、信披不准确等多项违规 福成股份及时任董事长、董秘收河北证监局行政监管措施决定书
福成股份9月2日公告,公司收到证监局的行政监管措施决定书关于《关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取责···
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内部控制报告
定义 内部控制报告(Management Reportingon Internal Control,MRIC,或直接称为Management Reporting)是指管理当局依据内部控制有效性评价的标准对本企业内部控制的设计···
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内部控制和合规管理不到位 西南证券一营业部被责令改正
来源:宁夏证监局 宁夏证监局关于对西南证券股份有限公司吴忠裕民东街证券营业部采取责令改正措施的决定 西南证券股份有限公司吴忠裕民东街证券营业部: 我局在对···
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内部控制要素
内部控制要素 内部控制的内容,归恨结底是由基本要素组成的。这些要素及其构成方式,决定着内部控制的内容与形式。1.控制环境 控制环境提供企业纪律与架构,塑造企业···
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内部控制评价
概述 内部控制评价,是指企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价,形成评价结论,出具评价报告的过程。企业实施内部控制评价至少应当遵循下列原则: (一)···
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内部控制审计
内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。 内部控制审计···
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内部控制制度
内部控制制度(internal control system) 目录 1内部控制制度的必要性 2内部控制制度应···
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内部控制不完善,廉洁从业事前风险防范措施不完善 天风资管收警示函
来源:上海证监局 关于对天风(上海)证券资产管理有限公司采取出具警示函措施的决定 天风(上海)证券资产管理有限公司: 经查,你公司在资产证券化业务开展过程中存在以下···
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内部控制存在缺陷 冠通期货成都一营业部遭责令改正
近日,四川证监局发布了一则行政监管措施决定书,剑指冠通期货一营业部相关违规。 决定书显示,经四川证监局查处,冠通期货成都营业部原负责人蒋磊在任职期···